幺塘鄉人民政府2020年度部門決算

  • 來源:黨政辦公室
  • 發布日期:2021-09-24
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  第一部分 部門概況

  一、基本職能及主要工作

  在鄉黨委的堅強領導下,在鄉人大的有效監督下,在上級財政部門的正確指導下,財政工作緊緊圍繞鄉黨委、政府提出工作思路,認真貫徹落實上級經濟工作會議和財稅工作會議精神,搶抓機遇,強化措施,突出“保增長、保民生、保穩定”,堅持依法理財,積極組織收入,優化支出結構,科學調度資金,強化財政監督。財政預算執行情況良好,財政收入實現了穩定增長,重點支出保障有力,圓滿地完成了各項目標任務,促進了幺塘鄉經濟建設和各項事業發展,實現財政收支平衡。

  財政工作主要是承擔鄉一般預算資金的收支管理,部門綜合預算管理,非稅收入的征管,國有(集體)資產管理,財政補貼資金發放與信息化管理,執行財政監督,參與農村綜合改革,協助稅收征管等。

  (一)做好財政收支預算,保障黨委、政府工作正常運轉。編制財政預算,保障鄉政府運轉是鄉財政所的基本職能。嚴格按照財政預算制度和編制程序按時編制年度財政收支預算,預算方案通過后,基本支出定員定額管理,嚴格控制預算追加申請,切實增強預算的約束力。

  (二)做好涉農補貼工作,認真落實惠農政策。通過涉農財政補貼信息管理系統,對各自轄區內的農戶建立了詳細的信息庫,認真做好認定、審核和公示等工作,確保符合條件的補貼對象全部納入政策保障范圍內,最后通過“一卡通”把補貼款發放到補貼對象本人手中。

  (三)參與專項資金監督管理,提高資金使用效率。積極參與專項資金的監督管理,對于列入鄉財政預算的專項資金,經過核實后,給專項資金項目撥付資金,既嚴防截留、挪用、擠占專項資金的行為發生,又對專項資金的使用情況進行跟蹤監督管理,確保提高資金使用效率。

  (四)加強財務監督,健全鄉村理財機制。嚴格執行黨委、政府制定的《財務管理制度》,加強財務管理,實行統一財務開支范圍和標準,嚴格規范財務收支行為,并按月公開,廣泛接受社會監督。

  (五)搞好隊伍建設,提高鄉財政管理水平。積極參加市、縣財政部門組織的培訓外,還參加各黨委定期組織的學習國家方針政策的活動,除此每月再抽出2-4小時集中或分散學習法規政策或業務知識,以增強財所人員的綜合素質和工作能力。

  二、2020年重點工作完成情況

 ?。ㄒ唬┖葑チ伺c時俱進,更新觀念,進一步創新了發展思路。今年,區委提出了高新區“1354”總體布局,提出未來把高新區建成“中國纖谷·智匯新城”的宏偉目標以后,鄉黨委審時度勢,及時對幺塘鄉的發展定位和發展思路進行了重新調整,創造性地提出了“1236”工作思路,深入轉型推發展,創新拼搏建新鄉?!?236”主要內容是:“1”就是一大理念,即強力推行“貫徹黨的十九大和習近平總書記來川視察重要講話精神及高新區‘1354’總體布局”;“2”就是兩大目標,即“保一創優、永爭一流”目標與“建成生態宜居和諧新鄉”目標;“3”就是三項重點,即“黨的建設、鄉村振興、安全維穩”;“6”就是六大建設,即“基礎設施、重點項目、城市副中心、民生工程、生態文明、執政能力”六大建設。新的工作思路以科學的目標、明晰的發展思路和有力的工作舉措,引領全鄉經濟社會加快發展。

 ?。ǘ┖葑チ丝挂叻酪?,及時安定了群眾恐慌,轄區一直保持零感染。鄉黨委、政府建立了黨政主要領導親自抓、分管領導具體抓、鄉村社三級干部直接抓的抗擊新冠肺炎疫情防控工作機制,一抓到底、層層落實。組建17個疫情排查工作組,逐院逐戶地毯式排查,建立臺賬,第一時間掌握從武漢等疫區及重點區域回來人員情況;在鄉、村交通干道設置疫情排查關卡21個,24小時全程值守,嚴格落實外來車輛和人員盤查、測溫、登記、勸返;鄉村社分別組建志愿者宣傳隊,走村入戶宣傳;全鄉落實18輛宣傳車在公路上流動宣傳;村社懸掛430余幅標語、發放70000余份宣傳資料,做到家喻戶曉、人人防范;各村(社區)落實居家管控措施,對排查出的重點人員實行14天居家隔離,每天堅持體溫檢測和服務工作;采取多種措施助推企業復工復產,多方聯系為農民工返崗就業提供交通工具和就業平臺。在疫情防控期間,幺塘鄉沒有出現1例新冠肺炎確診病例和疑似病例。幺塘鄉的防疫措施和成效,先后被人民日報、達州電視臺、達州觀察、市區《疫情防控快報》等媒體報道40余次。

 ?。ㄈ┖葑チ舜寮壗ㄖ普{整,優化了村社區組織設置,提升了基層組織戰斗力,實現了平穩過渡。對全鄉17個村(社區)進行全面摸排,建立信息臺賬,掌握各村土地、人口、資產、資源等基本情況;根據村級建制調整改革的要求和條件,堅持順向調整原則,調整后共設行政村8個,農村社區1個,城市(場鎮)社區2個,減少幅度為40%;選優配強干部隊伍,嚴格執行市委“崇尚實干、注重實績、群眾公認”用人導向,堅持“兩個優先、兩個不用”用人原則,新增16名優秀農民工同志進入村級班子(其中后備干部6名),實現了村級班子年輕化、知識化,黨外干部比例、文化程度也有所提高;抓好后備干部培養,重抓農民工培養,大力實施“優秀農民工回引培養工程”,全鄉培養優秀農民工247名,農民工后備力量62名。

 ?。ㄋ模┖葑チ嗣撠毠院袜l村振興,特色產業初見雛形,農村經濟形勢喜人。第一,在脫貧攻堅工作中,鄉黨委、政府全面落實三個貧困村“5+3”幫扶制度和每戶貧困戶1名干部結對幫扶要求,嚴格考核,強化管理。壓實脫貧攻堅責任,立軍令狀,將脫貧攻堅目標任務細化到村、細化到戶;著力抓好認真開展普查,確保問題整改到位。圍繞全鄉348戶(系統350戶2020年整戶死亡2戶)貧困戶“兩不愁三保障“實現情況、脫貧結果的真實性和準確性、獲得幫扶情況、參與脫貧攻堅項目情況等開展了拉網式的排查,共發現39個問題,除平洞村2戶小額信貸因家庭困難暫無法還款外,其余問題現已全面整改到位;著力加快扶貧項目建設,確保如期完成任務。第二,在鄉村振興工作中,鄉黨委、政府聘請了浙江大學專業設計單位,對我鄉平洞村、中河村、幺店子社區、輝山村4個村(社區)的鄉村振興進行詳細規劃設計。按照規劃,大力推進了產業發展。目前,特色產業發展已初步成型,平洞村、后河村、巖爾村三個村發展桃樹1400畝,中河村發展柑桔500畝、花卉苗木300畝,新民村發展青翠李400畝,北坪村發展九葉青花椒1000畝。

 ?。ㄎ澹┖葑チ藙摻üぷ?,鄉村面貌全面改善,群眾生活質量大幅提升。鄉黨委、政府嚴格按照創建工作的要求,加強組織領導、宣傳引導、環境整治、入戶問卷等工作。針對創建工作中存在的問題和短板,形成工作清單,制定了工作方案,落實了相關責任人第一時間進行整改。組織西河路、環城路、閣幺路、觀山路、一縱三橫公路沿線的村(組)干部、志愿者聲勢浩大的開展了為期一周的環境整治活動。2020年,確定中河村、平洞村等5個村為廁所革命實施村,規劃實施新(改)建1229戶,已改建完成1106戶。對4條公路沿線25戶35間危舊房、圈舍、柴棚進行了拆除,對公路沿線的垃圾進行清理、對破舊垃圾池進行修復。工作推進以來,先后清運垃圾23車118噸,修復10個破損垃圾池,拆除雞、鴨圈舍56個,堅決制止23起新的違建苗頭,環境衛生大為改觀。今年,閣溪社區在區財政投資萬元的基礎上,新建6處花臺、改造花臺16個;新綠化面積1000平方;安裝小區景觀燈13個;設置消防梢6處,配備消防器材159具等基礎設施工作,小區環境渙然一新,居民衷心稱贊。該社區已成功創健全市“法治示范社區”、“幸福和諧社區”、“十佳社區”、“法律七進”示范點、“基層宣講先進集體”和省級“六無”社區等。按河湖長制要求,定期APP現場巡河,重點整治了9家非煤礦山和11家石材、建材加工企業。徹底關閉了胡雄等兩家畜禽養殖場。河道兩岸植綠栽植楊柳樹2500株,退耕還林栽植大葉女貞樹2700株;鄉村治理有效,“村規民約”不斷完善,“兩榜”建設及文明勸導工作進一步加強,村民綜合素質顯著提升,場鎮秩序明顯改觀,形象和品位明顯提升。

 ?。┖葑チ藙訂T拆遷工作,保障了轄區內重點建設項目日新月異。鄉黨委、政府全力以赴,協助區征地和房屋征收中心、區自規分局,開展營達高速L連接線、馬房壩中心服務區、中壩大橋、一縱三橫等重點工程建設項目的征地拆遷、房屋拆除、墳墓搬遷、遺留問題解決等工作。嚴厲打擊營達高速L連接線、鐵山森林公園建設項目村民各類堵工、堵路等件,進一步規范村民訴求行為,保障工程建設秩序。目前,已協助區級相關部門簽訂房屋協議232戶,解決土地補償款分配、施工超越紅線、炮損等各類矛盾糾紛53件,處理非法堵工、堵路事件7件,有力的保障了重點工程建設順利推進,轄區內重點工程項目推進日新月異。

  三、機構設置

  1.幺塘鄉人民政府共8個預算單位,其中行政單位1個:幺塘鄉人民政府機關;其他事業單位7個:分別是幺塘鄉財政所(會計核算中心),幺塘鄉計劃生育服務中心,幺塘鄉畜牧站,幺塘鄉水利站,幺塘鄉林業站,幺塘鄉農業技術推廣站,幺塘鄉廣播站。

  2.幺塘鄉轄區2020年5月村級建制改革調整后9個行政自然村,2個街道居委會(其中1個城市社區,1個鄉鎮社區)。

  3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

  幺塘鄉單位機構數8個,編制人數52人,其中行政編制19人,事業編制33人;行政事業單位在編在崗人數64人,其中行政編制21人(含工勤3人),事業編制43人;行政退休人數6人,事業退休9人,遺屬人員3人。


  第二部分 2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收、支總計2604.1146萬元。與2019年相比,收、支總計各增加495.7103萬元,增長19.1%。主要變動原因是人員調資、公益性崗位人員增加、脫貧攻堅支出增加,基金減少等。

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  二、收入決算情況說明

  2020年本年收入合計2604.1146萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2317.08萬元,占90%;政府性基金預算財政撥款收入287.03萬元,占10%。

  三、支出決算情況說明

  2020年本年支出合計2604.1146萬元,其中:基本支出1965.1546萬元,占總支出75.46%;項目支出638.96萬元,占總支出24.54%。

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  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年財政撥款收、支總計2604.1146萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加495.7103萬元,增長23%。主要變動原因是人員調資、公益性崗位人員增加、脫貧攻堅支出增加,基金減少等。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

  2020年一般公共預算財政撥款支出2604.1146萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款增加495.7103萬元,增長23%。主要變動原因是人員調資、公益性崗位人員增加、脫貧攻堅支出、城鄉環境治理增加等。

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

  2020年一般公共預算財政撥款支出2604.1146萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出875.8169萬元,占37%;文化體育與傳媒(類)支出19.3375萬元,占0.83%;社會保障和就業(類)支出179.8573萬元,占7.7%;醫療衛生(類)支出152.4009萬元,占6.6%;節能環保(類)支出16.20萬元,占0.69%;城鄉社區(類)支出429.36萬元,占18%;農林水(類)支出805.6867萬元,占37.7%;交通運輸(類)支出40.1046萬元,占1.7%;災害防治及應急管理支出(類)支出2萬元,占0.08%;住房保障(類)支出83.3507萬元,占3.5%。

 ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

  2020年般公共預算支出決算數為2604.1146萬元,完成預算100%。其中:

  1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):支出決算為1萬元,完成預算100%。

  2.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協會議(項):支出決算為1萬元,完成預算100%。

  3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為639.4635萬元,完成預算100%。

  4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為116.62萬元,完成預算100%。

  5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):支出決算為3萬元,完成預算100%。

  6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

  7.一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

  8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):支出決算為26.3334萬元,完成預算100%。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):支出決算為2.4萬元,完成預算100%。

  10.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項):支出決算為3萬元,完成預算100%。

  11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):支出決算為3萬元,完成預算100%。

  12.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):支出決算為5萬元,完成預算100%。

  13.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

  14.文化體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):支出決算為4萬元,完成預算100%。

  15.文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項):支出決算為3萬元,完成預算100%。

  16.文化體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項):支出決算為12.3375萬元,完成預算100%。

  17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為70.75萬元,完成預算100%。

  18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位養老支出(項):支出決算為2.8464萬元,完成預算100%。

  19.社會保障和就業(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項):支出決算為81.7725萬元,完成預算100%。

  20.社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):支出決算為19.4484萬元,完成預算100%。

  21.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):支出決算為5.04萬元,完成預算100%。

  22.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):支出決算為55萬元,完成預算100%。

  23.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):支出決算為3.12萬元,完成預算100%。

  24.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):支出決算為19.5085萬元,完成預算100%。

  25.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為7萬元,完成預算100%。

  26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為11.49萬元,完成預算100%。

  27.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為17.2514萬元,完成預算100%。

  28.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為4.81萬元,完成預算100%。

  29.醫療衛生與計劃生育(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):支出決算為34.221萬元,完成預算100%。

  30.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):支出決算為16.20萬元,完成預算100%。

  31.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):支出決算為85.71萬元,完成預算100%。

  32.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):支出決算為15.30萬元,完成預算100%。

  33.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項):支出決算為221.73萬元,完成預算100%。

  34.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市環境衛生支出(項):支出決算為50萬元,完成預算100%。

  35.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):支出決算為56.62萬元,完成預算100%。

  36.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):支出決算為96.4986萬元,完成預算100%。

  37.農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):支出決算為14.86萬元,完成預算100%。

  38.農林水支出(類)農業(款)農業結構調整補貼(項):支出決算為35萬元,完成預算100%。

  39.農林水支出(類)農業(款)農村社會事業(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

  40.農林水支出(類)農業(款)農村道路建設(項):支出決算為6萬元,完成預算100%。

  41.農林水支出(類)農業(款)其他農業農村支出(項):支出決算為1萬元,完成預算100%。

  42.農林水支出(類)林業(款)事業機構(項):支出決算為60.9326萬元,完成預算100%。

  43.農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項):支出決算為3.13萬元,完成預算100%。

  44.農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

  45.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):支出決算為14.3735萬元,完成預算100%。

  46.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):支出決算為8萬元,完成預算100%。

  47.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):支出決算為14萬元,完成預算100%。

  48.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為51萬元,完成預算100%。

  49.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為430.892萬元,完成預算100%。

  50.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項):支出決算為80萬元,完成預算100%。

  51.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):支出決算為22.525萬元,完成預算100%。

  52.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):支出決算為17.5796萬元,完成預算100%。

  53.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

  54.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為83.3507萬元,完成預算100%。

 ?。〝祿碓簇敍Q08表,羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年一般公共預算財政撥款基本支出2604.1146萬元,其中:

  人員經費支出1335.6478萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

  公用經費支出629.5068萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 ?。〝祿碓簇敍Q07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

  2020年“三公”經費財政撥款支出決算為2.8465萬元,完成預算100%,主要原因是勵行節約,壓減公務接待支出。

 ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

  2020年三公經費2.8465萬元,比2019年3萬元減少0.28465萬元,減少比例9.3%。

  1.因公出國(境)經費支出無。

  2.公務用車購置及運行維護費支出無。

  3.公務接待費支出2.8465萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.28465萬元,下降9.3%。主要原因是勵行節約,壓減公務接待支出。

  主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。具體內容包括:檢查工作、招商引資等。

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  2020年政府性基金預算撥款支出50萬元。

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

  2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

  2020年,幺塘鄉人民政府機關運行經費支出875.8169萬元,比2019年增加173.9639萬元,增長19%(或與2019年決算數持平)。主要原因是增加城鄉環境衛生及脫貧攻堅公用經費等。

 ?。〝祿碓簇敍QCS05表)

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  2020年,幺塘鄉政府采購支出總額22.80萬元。主要用于政府辦公設備設施采購、政府購買服務等。

 ?。〝祿碓簇敍QCS06表)

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

  截至2020年12月31日,幺塘鄉無公務車輛,其中:政府辦公樓有1912平方米,單價50萬元以上通用設備48臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 ?。〝祿碓簇敍QCS05表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

  第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

  8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

  10.外交(類)…(款)…(項):指……。

  11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

  12.教育(類)…(款)…(項):指……。

  13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

  14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

  15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

  16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

  17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

  18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

  19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

  20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

  21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

  22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

  23.金融(類)…(款)…(項):指……。

  24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

  25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

 ?。ń忉尡静块T決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。)

  27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

       
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