一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮埽哼_州市達川區幺塘鄉衛生院是區人民政府設立的公益性、綜合性的基層醫療衛生機構
1.以公共衛生服務為主,提供預防、保健、基本醫療等綜合服務。
2.加強農村疫病防控,防治農村突發公共衛生事件報告工作,重點控制傳染病等。
3.提供并組織實施本鄉預防接種服務,落實國家免疫規劃。
4.做好農村婦幼和兒童保健工作,積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
5.對本鄉內傳染病的防治、學校衛生、飲水衛生、職業衛生,以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監督。
6.負責本鄉內村衛生室的規范管理和技術指導及鄉村醫生培訓工作。
7.嚴格執行城鄉居民醫療政策規定,履行定點醫療機構職責,做好有關政策宣傳、監督及服務工作。
?。ǘ?020年重點工作完成情況
1、加強政治理論學習,不斷提高全院職工政治思想素質
加強隊伍自身素質建設,多次組織全體醫務人員認真學習黨的十九大精神會議精神、習近平總書記重要講話、達州市委關于深入貫徹
2、醫療質量管理水平不斷提高
我院設立了醫療質量管理辦公室,落實了相應的職責,同時制定了嚴格的獎懲制度。要求醫務人員具有高度的服務意識,全力搞好以病人為中心的服務工作。加強醫護人員醫療文書書寫的監管力度,質監員定期或不定期的對病歷、處方等醫療文書及醫護人員操作規程進行監查,避免了嚴重差錯事故的發生,對不遵守制度的職工及時進行批評及糾正。
3、嚴格執行國家基本藥物制度,讓利于民
嚴格執行國家基本藥物制度,通過學習培訓,并制定用藥制度,不定期在醒目的地方公示基本藥物價格,在宣傳欄里張貼基本藥物宣傳畫,引導改變醫生原來的用藥習慣,嚴格執行基本藥物零差率銷售,藥品采購人員嚴格實行集中招標采購。
4、分級診療工作及全鄉家庭醫生簽約服務積極推進,優化利用醫療資源
根據關于落實各級醫療機構功能定位,優化醫療資源和布局的文件要求,通過多種宣傳方式對全鄉居民進行宣傳引導,形成“小病在基層、大病在醫院、康復回社區”的醫療格局;全面開展全鄉鄉村醫生簽約服務,促進全鄉衛生服務改革,讓農民在家就能享受到好的醫療服務。
5、城鄉居民醫保工作開展有序
一直以來,我院實行住院病人入院交預交金、出院報銷時多退少補,極大地方便了廣大群眾,有效地解決了病人資金困難的問題。截止2020年12月,城鄉居民住院:298人次,補償308765.99貧困戶住院184人次,傾斜支付22290.74代收市外住院31份,并按政策及時進行了公示,積極把惠民政策及廣大人民群眾的好事辦好,辦實事,通過我院的不懈努力,真正讓參合農民、參保居民切實享受到城鄉居民醫保帶來的好處,為下年新一輪醫保工作的實施打下良好的基礎。
6、繼續貫徹落實中央、省委省政府精準扶貧重大部署,大力實施貧困人群醫療救助扶持行動
大力實施貧困人群醫療救助扶持行動
自新農合醫保整合以來,隨著實施方案的不斷完善、改進,老百姓認識提高,,一如既往實行出院即報及費用公示制度。同時醫保服務站經辦人員不斷加強業務素質學習,做到審核認真仔細、耐心解釋、報賬快捷等。根據上級的文件精神,我院在檢查、診療過程中堅持做到了合理檢查、合理用藥、合理收費,維護了參?;颊叩臋嘁?。對患病貧困戶實現家庭簽約服務全覆蓋,通過與居民建立穩定的契約服務關系,引導居民形成以家庭醫生首診為基礎的分級就診格局。成立精準扶貧住院“一站式”服務站,實行“一站式”服務和即時結算機制,針對建卡貧困人口患病住院自付總費用的10%,剩余部分比例傾斜,不開不合規的醫療費用,絕不使用自費和“貴重”藥品、耗材。實現控制醫療費用覆蓋率100%。確保貧困患者在我院住院發生的政策范圍內的個人醫療費用“零支付”。以“等不得、慢不得、拖不得”的責任感和緊迫感抓好此項工作,確保醫療衛生精準扶貧各項目標順利實現,真正讓參合農民和參保居民切實享受到醫保帶來的好處,為下年醫保的實施打下良好的基礎。
7、公共衛生服務項目開展情況
?。?)居民健康檔案完成情況:截止2020年12月,我院共為15個村2個社區居民建立家庭健康檔案電子檔案20000余份,動態更新檔案10000余份,并把居民健康檔案信息完善合格錄入居民電子健康檔案系統。
?。?)65歲以上老年人健康管理:截止2020年12月,我鄉登記管理65歲及以上老年人2416人。接受中醫藥健康服務65歲及以上居民2143人,老年人中醫藥健康管理率達88.70%。
?。?)慢性病完成情況:自公共衛生服務工作啟動以來,我們采取積極有效的措施,充分調動鄉村醫生的積極性,深入村戶,對35歲以上人群進行逐一篩查,共篩查出高血壓280人;截止2020年12月底,我院管理并提供隨訪高血壓患者803人。規范管理483人,規范管理率60.15%。共登記管理并提供隨訪的糖尿病患者為288人,規范管理率60.07%。截止12月底,我院配合達州市精神衛生中心先后排查登記嚴重精神障礙患者3次,目前我院在冊嚴重精神障礙患者84人,在管患者81人,非在管3人。
?。?)截止12月底共有孕產婦49人,其中轄區內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦48人,早孕建冊率97.96%,進行產后訪視及電話隨訪管理44人,管理率89.7%。無一例高危產婦及嬰兒出生缺陷,無孕產婦死亡。
?。?)大力宣傳各種免費項目,提高目標人群的知曉率。認真做好“農村婦女增補葉酸預防神經管畸形”宣傳,落實工作,目標人群知曉率100%,葉酸服用依從率80%。
?。?)截止12月,我鄉共有0-6歲兒童1246人,系統管理數1107人,系統管理率88.84%。新生兒49人,接受訪視人數44人,訪視率89.79%。全年無0-6歲兒童死亡發生。
?。?)完成免疫規劃,2020年1月1日到目前為止,我們共完成各種免疫規劃疫苗接種588余人次,其中,卡介苗接種15人次,脊灰疫苗接種83人次,無細胞百白破接種90人次,乙肝疫苗接種50人次,白破二聯疫苗接種33人次,麻腮風疫苗接種49人次,麻風疫苗接種13人次,流腦A群疫苗接種51人次,流腦A+C疫苗接種47人次,乙腦疫苗接種68人次,甲肝疫苗接種31人次,并將非免疫規劃疫苗納入常規宣傳自費接種,水痘疫苗接種23人次,免費為兒童辦證28人。11月按照上級要求對轄區6歲以上在校學生及教師開展乙肝篩查及接種工作。共篩查600余人次,為篩查出乙肝表面抗體陰性者接種89人。
?。?)目前我院已完成規范化管理肺結核患者共7人,2020年新增患者2人,對新發病人在接到上級專業機構通知單后,在72小時內完成訪視,并對患者及家屬進行結核病防治知識宣傳教育。
?。?)傳染病管理:加強門診監測對傳染病人做到“早發現、早上報、早治療”。2020年度傳染病報告0例。
?。?0)加大各公共項目的健康教育宣傳:通過LED顯示屏、板報、發放宣傳單、舉辦講座的形式,進一步提高轄區居民的健康意識,保健意識。今年1-12月,我院共舉辦健康知識講座12次和健康咨詢活動25次。發放各類宣傳資料53543余份.更換宣傳欄內容10次。播放音頻視頻共計29次,時長48小時。
?。?1)新冠疫情常態化防控工作。2020年公衛科全員及轄區鄉村醫生積極投身到突發的新冠疫情防控工作中,對轄區返鄉人員264人開展了居家觀察14天體溫監測,對密接人員開張流行病學調查及環境消殺工作,按照高新區安排一直堅守在達州南高速路對過往車輛進行體溫篩查。通過大家共同努力,我鄉截止目前無一例新冠疫情發生。
8、重視中醫工作,促進中、西醫協調發展
進一步完善中醫管理軟、硬件建設,不斷提高中醫診斷水平,中醫診斷及治療占總業務收入的30%以上。有力地促進了中、西醫協調穩步的發展。
9、鄉村一體化管理
加強對轄區內村衛生室管理,嚴格執行執業準入制度,加強村衛生室人才隊伍建設,年初衛生室分別與各村衛生室簽訂了目標責任書,制定《幺塘鄉衛生院村衛生室績效考核方案》,每半年進行考核,實行目標管理,兌現獎懲,每月定期召集村醫進行培訓學習,不斷提高業務水平,同時不斷加強對各村衛生室的督導和管理力度。
10、抓環保,保民生
為全面貫徹省委省政府、區委區政府關于生態文明建設和環境保護的重要決策部署,切實做好環境保護大會重要精神,我院嚴格按照文件精神,醫療廢物分類收集、貯存、運輸及處置全程痕跡管理,并實時運行污水處理系統,同時建立健全醫療廢物、污水檔案管理。
第一部分 部門概況
一、機構設置
達州市達川區幺塘鄉衛生院內設院長辦公室、行政辦公室、醫保辦、公共衛生科、住院部、門診部、針灸理療科、護理部、醫技科室、中西藥房、收費室等;本單位年末共有編制27人,在職人員27人,在職人員14人,臨時聘用人員13人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計479.88萬元,支出總計485.5萬元,使用非財政撥款結余28.26萬元。與2019年相比,收入減少21.45萬元、減少4.28%;支出總計減少0.08萬元、減少0.02%。主要變動原因是財政撥款收入及醫療收入減少。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計479.88萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入379.47萬元,占79.08%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;事業收入100.41萬元,占20.92%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元,占0%。
(圖2:收入決算結構圖)
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計485.5萬元,其中:基本支出485.5萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
(圖3:支出決算結構圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入總計379.47、支出總計356.83萬元。與2019年相比,財政撥款收入減少24.32、減少6.02%;支出減少46.96萬元,減少了11.63%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款的減少及衛生健康支出鄉鎮衛生院本年度暫未支付的款項。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出356.83萬元,占本年支出合計的73.5%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少46.96萬元,減少11.63%。主要變動原因是2020年衛生健康支出鄉鎮衛生院本年度暫未支付的款項。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出356.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元;教育支出(類)0萬元;科學技術(類)支出0萬元;社會保障和就業(類)支出12.64萬元,占3.54%;衛生健康支出334.71萬元,占93.8%;住房保障支出9.48萬元,占2.66%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為356.83萬元,完成預算94.03%。其中:
1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2020支出決算為12.64萬元,完成預算100%。
2.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):2020決算數為183.82萬元,完成預算數90.36%。其中用于工資福利88.06萬元,主要用于保障鄉鎮衛生院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼人員經費和辦公等經費等支出。
3.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):2020年決算數為11.61萬元,完成預算數100%。
4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):2020年決算數為127.05萬元,完成預算數100%。重大公共衛生服務(項)7.09萬元,完成預算數70.09%。
5.衛生健康支出(類)中醫藥(款)其它中醫藥支出(項):2020年決算數為0萬元,完成預算數0%。
6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2020年決算數為5.14萬元,完成預算數100%。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年決算數為9.48萬元,完成預算數100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出356.84萬元,其中:
人員經費243.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積貼;對個人和家庭的補助:生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費113.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度因公出國(境)費用無,公務接待較少0.12萬元,有一定金額的公務用車運行維護費1.32萬元(為救護車開支)
?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
詳見附表。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
無
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
無
十、預算績效情況說明
無
十一、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
無
?。ǘ┱少徶С銮闆r
無
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
截至2020年12月31日,我院有救護車輛1輛。單價50萬元以上通用設備無(套),單價100萬元以上專用設備0臺。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如醫療業務收入等。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項):指新增人員的工資績效。
10.社會保障和就業和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指行政事業單位為職工繳納的基本養老保險費支出。
11.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):指用于醫療衛生與計劃生育正常運轉的日常支出和項目支出。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達川區幺塘鄉衛生院2020年部門整體支出績效評價報告
無
附件2
2020年達川區幺塘鄉衛生院項目支出績效評價報告
無
第五部分 附 表
1.幺塘鄉衛生院2020年度部門決算表